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無錫會計(jì)做賬每月需要申報(bào)什么

2018-05-02

紅楓財(cái)務(wù)(無錫分公司)為您解答:

你做好記賬憑證后,然后根據(jù)憑證做賬,做明細(xì)賬,總賬。做好以上的賬后,你就根據(jù)憑證做一份匯總表,這樣有利于你做報(bào)表,做資產(chǎn)負(fù)債表與損溢表。這就是會計(jì)每個月工作。再接下來就是每個月的月初要申報(bào)稅。現(xiàn)在申報(bào)稅都在網(wǎng)上申報(bào)了。你上你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局下申報(bào)稅。不用每個月交申報(bào)表,你可以一年交一次申報(bào)表,好方便與簡單!


相關(guān)問題

無錫創(chuàng)辦代理記賬公司需要滿足哪些條件?

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無錫會計(jì)做賬流程

每月會計(jì)做帳流程: 1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 3、月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 4、結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。 5、編制會計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。

在無錫找家代理記賬收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的?

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無錫會計(jì)做賬實(shí)務(wù)操作是怎樣的

一、在收付現(xiàn)金時要與當(dāng)事人當(dāng)面對清金額,最好與第三人核對后再進(jìn)行收付進(jìn)賬。 二、對需要報(bào)銷的發(fā)票,抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,均不接受發(fā)票,待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核。 三、報(bào)銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。 四、付款單據(jù)如由他人代領(lǐng),應(yīng)簽代領(lǐng)人名字,而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工,要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。 五、營業(yè)外收入,要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),收款后開給財(cái)務(wù)收據(jù)。 六、要注意加強(qiáng)對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后,并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額、用途、領(lǐng)用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中??瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借,已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù),要由借用人出具借據(jù)并作登記,以便分清責(zé)任,待款收回后再結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,應(yīng)該先由倉庫

無錫代理記賬哪家服務(wù)好?

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無錫會計(jì)代理記賬的流程?

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