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6%的銷項能否抵扣17%、13%、11%的進項?

2018-09-19

    6%的銷項能否抵扣17%、13%、11%的進項?


    最近有客戶在問關(guān)于開發(fā)票的稅率問題,我們一起來看看吧。營改增后適用的稅率是6%,但我購進的貨物取得的專用發(fā)票上注明的稅率有17%、13%、11%,這些發(fā)票我可以抵扣嗎,按什么稅率抵扣?


    根據(jù)《財政部國家稅務總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第二十一條規(guī)定:一般計稅方法的應納稅額,是指當期銷項稅額抵扣當期進項稅額后的余額。


    應納稅額計算公式:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額。一般納稅人,采取一般計稅方法,其銷售貨物、勞務或者適用的稅率不影響抵扣的進項稅稅率,不論取得的專用發(fā)票上注明的稅率是17%、13%還是11%,符合條件的都可以根據(jù)專用發(fā)票上注明的稅額進行抵扣。因此,該營改增后適用的稅率是6%的企業(yè)可按購進的貨物取得的專用發(fā)票上注明的稅額進行抵扣。


    好了,關(guān)于這個問題,你們現(xiàn)在懂了嗎?紅楓財務財稅平臺專業(yè)代理注冊公司,代理記帳等一系列的工商問題。如需了解更多的內(nèi)容,歡迎點擊在線客服進行咨詢。


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