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印花稅營業(yè)賬簿按年計征開始申報!15日前完成!

2025-01-07

一、申報期限

(1)應稅營業(yè)賬簿按年申報繳納。

(2)納稅人應當自年度終了之日起十五日內(nèi)申報繳納營業(yè)賬簿印花稅。

 

二、.應納稅額的計算

應納稅額=計稅依據(jù)×適用稅率。

(1)應稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額。

(2)已繳納印花稅的營業(yè)賬簿,以后年度記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額比已繳納印花稅的實收資本(股本)、資本公積合計金額增加的,按照增加部分計算應納稅額。

(3)營業(yè)賬簿印花稅的適用稅率為萬分之二點五。

 

三、注意事項

(1)已按年核定營業(yè)賬簿印花稅稅種的納稅人,如當年度無需繳納稅款,也應按年進行“零申報”(計稅金額為0元)。否則會產(chǎn)生逾期未申報記錄,影響企業(yè)納稅信用等級以及購買發(fā)票。

(2)自2022年7月1日《中華人民共和國印花稅法》施行后,其他營業(yè)賬簿已不在印花稅列舉稅目內(nèi),除記載資金的賬簿以外的其他賬簿不再征收印花稅。

四、操作步驟

第一步:登錄電子稅務局后,點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報】進入申報功能菜單。

 

第二步:您可通過兩種方式進入稅源采集界面

  1.填表式申報

 (1)在“財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報”界面,點擊【填表式申報】。

 (2)跳轉(zhuǎn)下一步后,選擇“印花稅-稅源明細表”

 2.一般方式

(1)在“財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報”界面,點擊【新增稅種】。

(2)勾選“增加本期申報稅種”→“印花稅”,點擊【確定】。

(3)“印花稅”稅種申報卡片增加成功,點擊【稅源采集】。

 

第三步: 

在“印花稅稅源信息采集”界面錄入單個稅目稅源信息,點擊【保存】

 

第四步:

  1.采集完稅源信息,核對無誤后,點擊【提交】。 若發(fā)現(xiàn)稅源采集錯誤,可點擊該行后的【修改】進行更正。

 2.“提交”印花稅稅源信息后,系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到“財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報”界面,核對當期應申報的印花稅稅額無誤后,點擊【提交申報】

3.在“信息確認”界面,根據(jù)提示依次選擇相應漢字后,點擊【確定】。

4.核對繳稅信息無誤后,選擇“支付方式”完成稅款繳納。

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